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中国共产主义青年团安化县委员会2024年度部门预算公开
作者: 发布时间:2024-02-05 10:25 信息来源: 安化县财政局 浏览数:
2024年中国共产主义青年团安化县委员会 部门预算公开 目 录 第一部分 2024年中国共产主义青年团安化县委员会部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2024年部门预算公开的表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十二、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 十三、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 十四、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十五、一般公共预算“三公”经费支出表 十六、政府性基金预算支出表 十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 十九、国有资本经营预算支出表 二十、财政专户管理资金预算支出表 二十一、专项资金预算汇总表 二十二、项目支出绩效目标表 二十三、整体支出绩效目标表 注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
一、部门基本概况 (一)职能职责。1.围绕县委中心工作,动员、组织全县各级团组织和广大团员青年积极投身两个文明建设,发挥突击队、生力军作用,在改革开放和现代化建设中建功立业。 2.负责团组织建设,指导团员发展和团干培训工作,协同乡镇、县属高中及县直单位党组织管理同级团委正、副书记。 3.抓好“推优”工作,发现和培养各类青年人才,并积极向党政组织和各类管理岗位推荐选送。 4.负责青年思想政治工作,搞好调查研究,及时掌握青年思想动态,为各级领导机关决策提供参考依据。 5.组织“青年志愿者”“青年文明号”评选等活动,开展健康有益的青年文化、体育活动,寓教育于活动之中,提高青年的思想、文化、道德素质。 6.指导、协调学校共青团工作,注重学生思想品德教育,组织社会实践活动,指导学生会和文化社团工作,受党委委托领导少先队组织并开展活动;负责“希望工程”工作。 7.发掘、培养、宣传青年典型,组织“杰出青年”的评选活动,树立青年学习榜样。 8.预防青少年犯罪,维护青少年的合法权益。 9.完成县委、县人民政府和上级团委交办的其他工作。 (二)机构设置。根据编委核定,我委内设股室2个。 二、部门预算单位构成 中国共产主义青年团安化县委员会部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算73.47万元,其中,一般公共预算拨款73.47万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加3.03万元,主要是经费拨款增加。 (二)支出预算:2024年本部门支出预算73.47万元,其中,一般公共服务60.09万元,社会保障和就业支出6.40万元,卫生健康支出2.49万元,住房保障支出4.49万元。支出较去年增加3.03万元,主要是基本支出增加。 四、一般公共预算拨款支出 2024年本部门一般公共预算拨款支出预算73.47万元,其中,一般公共服务支出60.09万元,占81.79%;社会保障和就业支出6.4万元,占8.71 %;卫生健康 2.49 万元,占 3.39 %;住房保障支出4.49 万元,占6.11%。具体安排情况如下: (一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数58.47万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 (二)项目支出:2024年本部门项目支出预算15万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:青少年事业发展专项支出10万元,主要用于开展与青少年相关的各类活动等方面;乡镇、园区团组织工作经费支出5万元,主要用于指导乡镇、园区团组织开展青少年活动。 五、政府性基金预算支出 本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费:2024年本部门的机关运行经费4.08万元,比上年预算减少0.87万元,下降17.58%,主要是严格控制机关经费开支。 (二)“三公”经费预算:2024年本部门的“三公”经费预算数为0.58万元,其中,公务接待费0.58万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.07万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。 (三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算1.5万元,拟召开青年座谈会议,人数60人,内容为青年座谈会。 (四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额3.2万元,其中,货物类采购预算3.2万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0元。 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为73.47万元,其中,基本支出58.47万元,项目支出15万元,具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算公开的表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十二、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 十三、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 十四、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十五、一般公共预算“三公”经费支出表 十六、政府性基金预算支出表 十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 十九、国有资本经营预算支出表 二十、财政专户管理资金预算支出表 二十一、专项资金预算汇总表 二十二、项目支出绩效目标表 二十三、整体支出绩效目标表 注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
责任编辑:县财政局
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