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安化县融媒体中心2024年部门预算公开
作者: 发布时间:2024-02-05 09:28 信息来源: 安化县财政局 浏览数:
2024年安化县融媒体中心部门预算公开 目 录 第一部分 2024年安化县融媒体中心部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2024年部门预算公开的表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十二、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 十三、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 十四、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十五、一般公共预算“三公”经费支出表 十六、政府性基金预算支出表 十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 十九、国有资本经营预算支出表 二十、财政专户管理资金预算支出表 二十一、专项资金预算汇总表 二十二、项目支出绩效目标表 二十三、整体支出绩效目标表 注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
一、部门基本概况 (一)职能职责。 第一条 安化县融媒体中心为县委直属公益二类正科级事业单位,归口县委宣传部领导。 第二条 安化县融媒体中心贯彻落实党中央关于党管宣传、党管意识形态、党管媒体的路线方针政策和决策部署,全面落实省、市、县委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体及广播电视工作的集中统一领导,主要职责是: 1、落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体的方针政策,贯彻执行党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策和法律法规。把握好舆论导向和文艺方针,围绕县委、县政府中心工作组织和开展全县融媒体新闻宣传舆论引导工作。 2、负责县融媒体中心的事业和产业发展。制定和实施县融媒体中心内部发展规划。贯彻实施国家、省、市、县有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定。组织实施融媒体中心重大工程,加快融媒体中心的建设和发展。 3、负责安化县电视台、广播电台、新媒体、网站、两微一端等全媒体平台,把握正确舆论导向,围绕上级和县委、县政府中心工作开展新闻宣传。负责与中央、省、市上级媒体的联系与合作,做好对上对外宣传工作。负责全县范围内中央、省、市、县各级广播电视节目的有线、无线覆盖。 4、协调落实全县融媒体新技术应用和推广,负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行和维护。参与全县信息产业、大数据、智慧城市等项目的规划和建设。 5、负责中央、省、市广播电视节目传输、转播及发射工作,并确保广播电视节目的安全播出。 6、研究和实施县融媒体中心内部管理体制改革,加强队伍思想建设和业务建设,根据事业发展需要有计划地培养各类专业技术人才。 7、根据县政府授权承担本系统广播电视国有资产的管理工作。 8、完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。 (二)机构设置。 根据编委核定,我中心内设部室10个,所属事业单位1个,全部纳入2024年部门预算编制范围。 内设股室分别是办公室、组织人事部、计划财务部、安全保障部、技术发展部、总编室、采访部、电视部、电台部、新媒部。 所属事业单位是安化县辰山广播电视转播台。 二、部门预算单位构成 我中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算759.87万元,其中,一般公共预算拨款759.87万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年减少134.60万元,主要是原广播电视网络中心通过公开选调的13个周转全额编制人员连人带编调整到其他县直单位,人员经费减少124.66万元,公用经费减少9.93万元。 (二)支出预算:2024年本部门支出预算759.87万元,其中,文化旅游体育与传媒支出597.60万元,社会保障和就业支出76.39万元,卫生健康支出32.55万元,住房保障支出53.32万元。支出较去年减少134.60万元,主要是原广播电视网络中心通过公开选调的13个周转全额编制人员连人带编调整到其他县直单位,基本支出减少134.6万元。 四、一般公共预算拨款支出 2024年本部门一般公共预算拨款支出预算759.87万元,其中,文化旅游体育与传媒支出597.60万元,占78.65 %;社会保障和就业支出76.39万元,占10.05%;卫生健康支出32.55万元,占4.28%;住房保障支出53.32万元,占7.02%。具体安排情况如下: (一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数670.87万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 (二)项目支出:2024年本部门项目支出预算 89.00 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:融媒体中心年度维护经费支出 25.00 万元,主要用于融媒体中心客户端运维等年度维护经费;食品安全宣传成本费用支出5.00万元,主要用于栏目运作等食品安全宣传工作经费;中心改革经费支出10.00万元,主要用于保障改革过渡期内单位工作的正常开展;非税成本支出35.00万元,主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务等方面;广播电视设备更新及维护经费支出10.00万元,主要用于摄像设备、无人机航拍器等设备的更新及维护维修等方面;辰山广播电视转播台常年维修维护经费支出4.00万元,主要用于辰山广播电视转播台设备维修维护管理。 五、政府性基金预算支出 本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费:2024年本部门本级的机关运行经费33.98万元,比上年预算减少9.93万元,下降22.61%,主要是原广播电视网络中心通过公开选调的13个周转全额编制人员连人带编调整到其他县直单位,公用经费减少9.93万元。 (二)“三公”经费预算:2024年本部门本级“三公”经费预算数为5.46万元,其中,公务接待费5.46万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.60万元,主要是厉行节约、规范管理,进一步压缩“三公”经费。 (三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0.00万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0.00万元,拟开展0培训,人数0 人;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0.00万元。 (注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况) (四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额25.00万元,其中,货物类采购预算0.00万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算25.00万元。 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为759.87万元,其中,基本支出670.87万元,项目支出89万元,具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算公开的表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十二、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 十三、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 十四、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十五、一般公共预算“三公”经费支出表 十六、政府性基金预算支出表 十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 十九、国有资本经营预算支出表 二十、财政专户管理资金预算支出表 二十一、专项资金预算汇总表 二十二、项目支出绩效目标表 二十三、整体支出绩效目标表 注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
责任编辑:县财政局
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